Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাজেট

বাজেটসার- সংক্ষেপ

 

বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বাচলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি

 

 

 

 

রাজস্ব

 

৩,৪৭,৩৪৮

৪,০৫,০০০

অনুদান

 

১,০২,০৩,০৩২

১,২৬,০০,০০০

মোট প্রাপ্তি

 

১,০৫,৫০,৩৮০

১,৩০,০৫,০০০

বাদ রাজস্ব ব্যয়

 

৩,২২,২৬৮

৩,৭৫,০০০

রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)

 

২৫,০৮০

৩০,০০০

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব

 

 

 

 

উন্নয়ন অনুদান

 

১,০২,০৩,০৩২

১,২৬,০০,০০০

অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা

 

 

 

মোট (খ)

 

১,০২,০৩,০৩২

১,২৬,০০,০০০

মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)

 

১,০২,২৮,১১২

১,২৬,৩০,০০০

বাদ উন্নয়ন বায়

 

১,০২,০৩,০৩২

১,২৬,০০,০০০

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি

 

২৫,০৮০

৩০,০০০

যোগ প্রারম্বিক জের (১ জুলাই)

 

 

 

সমাপ্তি জের

 

 

 

 

 

 

প্রাপ্ত আয়  

আয়

 

 

 

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বাচলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

০১

০২

০৩

০৪

কর ও রেট

৬০,৭০০

২,০০,০০০

২,৩০,০০০

ইজারা

৫,৮৫০

৫,০০০

৫,০০০

যানবাহন (মটর যান ব্যতীত)

 

৫,০০০

 

নিবন্ধন কর

 

 

 

লাইসেন্স ও পারমিটফি

৫১,২৫০

৮০,০০০

৬০,০০০

জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনফি

 

৪০,০০০

৫০,০০০

ব্যবসা, পেশা ও জিবীকা কর

 

৫,০০০

৫০,০০০

অন্যান্ন

 

১২,৩৪৮

১০,০০০

মোট

 

৩,৪৭,৩৪৮

৪,০৫,০০০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংশ-০১ রাজস্ব হিসাব (ব্যয়)

ব্যয়

 

 

 

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বাচলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

০১

০২

০৩

০৪

০১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক

ক. সম্মানী ভাতা

৬৬,৭৫৯

১,৭৪,৩০০

১,৭৪,৩০০

খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি

 

 

 

(১) ফরিষদ কর্মচারী

 

 

 

(২) দায় যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)

 

 

 

গ. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিকব্যয়

 

 

 

ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর

 

 

 

ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

 

৬,০০০

৬,০০০

০২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়

১২,০৯৯

৪০,০০০

৪০,০০০

৩। অন্যান্য

 

 

 

ক. টেলিফোনবিল

 

 

৬,০০০

খ. বিদ্যৎবিল

৬,৭৩৬

১২,০০০

৮,০০০

গ. পৌর কর

 

 

 

ঘ. গ্যাসবিল/পত্রিকা বিল

১,৪৪০

 

 

ঙ. পানির বিল

 

 

 

চ. ভূমি উন্নয়ন কর

 

 

২,০০০

ছ. অভ্যন্তরিননিরিক্ষা ব্যয়

 

 

 

জ. মামলা খরচ

 

 

 

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়

৬,৮৭০

৪০,০০০

৪০,০০০

ঞ. রক্ষনাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদান জনিত ব্যয়

 

 

 

ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল

৩,৯৪৫

 

৯,০০০

ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়

১১,৯০০

২৯,৯৬৮

২০,০০০

০৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম ইত্যাদি)

 

 

 

৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনাবেক্ষণ

 

 

 

৬। ব্যক্তি/সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুদান

৩,০০০

২০,০০০

২০,০০০

৭। জাতীয় দিবস উদযাপন

 

 

৮,০০০

৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি

 

 

১০,০০০

৯। জরুরী ত্রাণ

 

 

 

১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থান্তর

 

 

৩০,০০০

মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)

১,১২,৭৪৯

৩,২২,২৬৮

৩,৭৫,০০০

 

অংশ- উন্নয়ন হিসাব

প্রাপ্তি

 

আয়

 

 

 

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বাচলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

০১

০২

০৩

০৪

০১। অনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

ক. উপজেলা পরিষদ

 

৮২,০৩,০৩২

৯৫,৭০,০০০

খ. সরকার

 

২০,০০,০০০

৩০,০০,০০০

গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)

 

 

 

২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা

 

 

 

০৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত

 

 

৩০,০০০

মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)

 

১,০২,০৩,০৩২

১,২৬,০০,০০০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংশ- ০২ উন্নয়ন হিসাব (ব্যয়)

 

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬)

চলতি বৎসরের বাজেট বাচলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

০১

০২

০৩

০৪

০১। কৃষি ও সেচ

 

                                        ৩,০০,০০০

৩,০০,০০০

০২।শিল্প ও কুটির শিল্প

 

 

 

০৩। ভৌতঅবকাঠামো

 

৬৯,৬৭,৭০০

৯৯,৫০,০০০

০৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

 

৭০,০০০

৪,০০,০০০

০৫। ক্রীয়া ও সংস্কৃতি

 

৫০,০০০

১,০০,০০০

০৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যন্য খাতের এইরুপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)

 

১০,৬৫,৩৩২

 

০৭। সেবা

 

৭,৫০,০০০

৪,০০,০০০

০৮। শিক্ষা

 

৭,৫০,০০০

৯,৫০,০০০

০৯। স্বাস্থ্য

 

২,০০,০০০

২,০০,০০০

১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ: সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা

 

 

 

১১। পল্লীউন্নয়ন ও সমবায়

 

৫০,০০০

১,০০,০০০

১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন

 

 

২,০০,০০০

১৩। দূর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ

 

 

 

১৪। সমাপ্তি জের

 

 

 

মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)

 

১,০২,০৩,০৩২

১,২৬,০০,০০০

 

 

 

 

 

 

 

 

০৭নং পাঁজিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, কেশবপুর, যশোর।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট এষ্টিমেট

ক্র.নং

প্রাপ্তি

আগামী বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭)

চলতি বৎসরের বাজেট বাচলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬)

০১

গত বছরের জের

৩৪৮

২,৬৭৩

 

০২।

নিজস্ব রাজস্ব আয়

 

 

 

ক.

জমি ও বসত বাড়ীর উপর ধার্য্যকৃত ট্যাক্স

২,০০,০০০

১,৭৫,০০০

 

খ.

জমি ও বসতবাড়ীর উপর ধার্য্যকৃত ট্যাক্স বকেয়া

 

৮০,০০০

 

গ.

ট্রেড লাইসেস্ন

৮০,০০০

৭৫,০০০

 

ঘ.

খোয়াড় ইজারা বাবদ

৫,০০০

৩,০০০

 

ঙ.

ভ্যান/রিক্সালাইসেস্ন

৫,০০০

৬,০০০

 

চ.

গ্রাম আদালতফি

২,০০০

৫,০০০

 

ছ.

জন্ম নিবন্ধনফি

৪০,০০০

৪০,০০০

 

জ.

ব্যবস্যা, পেশা ও জিবীকা কর

৫,০০০

১০,০০০

 

ঝ.

অন্যান্য

১০,০০০

 

 

 

নিজস্ব মোট

৩,৪৭,৩৪৮

৩,৯৬,৬৭৩

 

০৩।

সরকারী সুত্রে সংস্থাপন

 

 

 

ক.

চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা

২৩,১০০

২৩,১০০

 

খ.

সদস্য গণের সম্মানীভাতা

১,৫১,২০০

১,৫১,২০০

 

গ.

কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

১,৯১,৮০০

২,৬৮,৮০০

 

ঘ.

সচিবের বেতন ও ভাতা

২,৭০,০০০

১,৮৪,০০০

 

০৪।

স্থানীয় সরকার সুত্রোপ্রাপ্ত

 

 

 

ক.

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত

১,৫০,০০০

১,৫০,০০০

 

খ.

কর্মংস্থান কর্মসূচী

৩৩,৫২,০০০

২৩,৫০,০০০

 

গ.

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

৯,০০,০০০

৯,০০,০০০

 

ঘ.

এলজি এসপি-২

২০,০০,০০০

২০,০০,০০০

 

ঙ.

ভূমি হস্তান্তর কর (১%)

৬,৫০,০০০

৬,৫০,০০০

 

চ.

কাবিখা

১৩,২০,০০০

১১,২০,০০০

 

ছ.

টিআর

১১,০০,০০০

১০,০০,০০০

 

জ.

বিবিধ

৯৪,৯৩২

৭০,০০০

 

 

সর্ব মোট

১,০৫,৫০,৩৮০

২,১৮,২৩,৭৭৩

 

 

 

০৭নং পাঁজিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, কেশবপুর, যশোর।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট এষ্টিমেট

 

ক্র.নং

প্রাপ্তি

আগামী বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭)

চলতি বৎসরের বাজেট বাচলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১৫-২০১৬)

০১।

সংস্থাপন ব্যয়

     

ক.

চেয়ারম্যানের সম্মানীভাতা

৪২,০০০

৪২,০০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

খ.

সদস্য গণের সম্মানী ভাতা

২,৮৮,০০০

২,৮৮,০০০

 

গ.

সচিবের বেতন ও ভাতা

২,৭০,০০০

 

 

ঘ.

কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

৩,৮৩,৬০০

২,৬৮,৮০০

 

০২।

আনুষাঙ্গিক ব্যয়

   

 

  ক.

সেরেস্তা খাতে

৩০,০০০

২০,০০০

 

খ.

বিদ্যৎ বিল

১২,০০০

১২,০০০

 

গ.

আপ্যায়ন বিল

৪০,০০০

২০,০০০

 

ঘ.

চেয়ারম্যান জালানীবিল

৬,০০০

৫,০০০

 

ঙ.

নিজস্ব উন্নয়ন

৭৫,০০০

১,৪৮,১৩৭

 

চ.

বিভিন্ন প্রচান কার্য্য

৫,০০০

৫,০০০

 

ছ.

দরিদ্র সাহায্য

২০,০০০

২০,০০০

 

জ.

আসবারপত্র তৈরী/মেরামত

১০,০০০

১০,০০০

 

ঝ.

ট্যাক্স আদায় বাবদ খরচ

৩৬,০০০

৫৩,০০০

 

ঞ.

বিবিধ

 

২০,০০০

 

০৩।

উন্নয়ন খাত

   

 

ক.

কৃষি ও সেচখাত

৩,০০,০০০

২,০০,০০০

 

খ.

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

৫০,০০০

৫০,০০০

 

গ.

স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন

২,০০,০০০

২,০০,০০০

 

ঘ.

গৃহনির্মান ও মেরামত

৭০,০০০

২,০০,০০০

 

শিক্ষার উন্নয়ন

৭,৫০,০০০

৭,৫০,০০০

 

চ.

নলকুপ স্থাপন ও মেরামত

 

৬৯,৫০,০০০

 

ছ.

রাস্তানির্মান ও মেরামত

৬৯,৬৭,৭০০

৪৩,০৪,৩০০

 

জ.

বৃক্ষ রোপন

৫০,০০০

১,০০,০০০

 

ঝ.

ধর্মীয় উন্নয়ন

৭,৫০,০০০

৭,৫০,০০০

 

ঞ.

বিবিধ

১০,০০০

 

 

ট.

সক্ষমতাবৃদ্ধি

৫০,০০০

৫০,০০০

 

জরুরী দান

৫০,০০০

১,০০,০০০

 

ড.

প্রচার

১০,০০০

১০,০০০

 

কর্মীদের বেতন ও উৎসব ভাতা

 

৩,৭৮,০০০

 

ণ.

মনোহরি/আপ্যায়ন ও অন্যান্য

৫০,০০০

৭২,০০০

 

 

মোট ব্যয়

১,০৫,২৫,৩০০

১,৫০,৫৬,২৩৭